日前,中国信登2019年度财务报表及报表附注已经第一届董事会2020年第一次会议表决批准,外部审计机构连续第三年出具标准无保留意见的审计报告,至此2019年度年报审计工作由此圆满完成。
外部审计机构基于重要性原则,未发现不符合会计准则规定和审计要求的情况,认为中国信登财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。同时,外部审计机构对内控管理给予了高度评价,认为内控管理制度健全、内控管理水平较高,对财税政策理解准确、全面,在政策应用上较为严谨,能有效防范财务和税务管理风险。
下一步,中国信登将继续借助审计监督作用,不断完善内部控制制度和管理流程,提升风险应对能力,发挥外部审计对经营管理的促进作用;加强审计质量管理,增进与外部审计机构的信息沟通交流,借助专业力量保障财务信息质量,持续提升财务管理水平。